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公司党总支开展巡察、审计等相关政策法规知识专题学习研讨活动

来源:   作者:    发布时间:2020-03-25     次浏览
2020年3月25日,公司党总支组织召开巡察、审计等相关政策法规知识专题学习研讨会议。公司党总支委员、行政班子成员和各支部书记参加了此次会议此次专题学习集中学习了习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重...

2020年3月25日,公司党总支组织召开巡察、审计等相关政策法规知识专题学习研讨会议。公司党总支委员、行政班子成员和各支部书记参加了此次会议

此次专题学习集中学习了习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神和关于审计整改工作的重要批示精神;学习了《中国共产党巡视工作条例》;学习了《安徽省委印发《贯彻〈中国共产党巡视工作条例〉实施办法》》和《芜湖市被巡察单位党组(党委)巡察整改约谈办法(试行》;并集体学习了《中华人民共和国审计法》、《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》及《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》。并围绕“如何采取有效措施,落实巡察、审计等监督工作整改落实主题责任不到位的问题”开展了集中研讨。公司党总支副书记、执行董事兼总经理盛红星指出,公司班子成员要切实以市委巡察反馈意见整改为契机,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对巡察、审计工作的重要指示批示精神,切实把巡察、审计等工作作为增强“四个意识”、践行“两个维护”的自觉行动。一是要提高思想认识,加强组织领导,努力构建各司其职、各尽其责,密切配合、相互协作的巡察和审计整改工作机制,坚决杜绝直接将审计整改工作交由财务审计部门“一份了之”现象的再次发生。二是要用好审计手段,创新审计方式方法,提升公司内部审计质量水平,找准审计监督与促进公司高质量发展的最佳结合点,促进制度完善、标本兼治。三是要推动融合贯通,吸取兄弟国企单位经验,采取各种有效措施,把审计监督与纪检监察、组织人事、巡察等监督贯穿起来,努力形成监督合力,切实提高巡察、审计整改落实。

会上,针对巡察反馈指出的公司“落实整改主体责任不到位”、“整改长效机制未建立”等问题,研究制定了相应举措,并审定《公司内部审计整改工作暂行办法》。


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